你好,我结完账导出2006年12月的财务你好,我结完账...?

发布:admin阅读:57时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:

你好,我结完账导出2006年12月的财务

具体的问题现象如下:

你好,我结完账导出2006年12月的财务报表,怎以资产负债表里期末数不平衡?

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

看下公式格式是否正确,例如:QM(\"1101\",月,,,年,,)+QM(\"1101\",月,,,年,,)

我填两个编码相加,再查看怎么为空呢?例:应付职工薪酬(编码2211) 应付工资(编码2151),现在修改成两个科目之和数,公式怎么显示?

是的

进去了,怎么改呢,是填科目的编码吗?

不限制那个月份,看下报表左下角的红字,如果是数据,点击变为格式状态再修改公式

FX按钮是灰色的,改不了。我是进去12月报表修改吗?

点击下报表要修改的公式单元,然后点报表上方的fx按钮,就会出来公式设置的界面

嗯,我怎么进入修改界面?

可直接复制其他公式单元的公式,然后修改下公式中的科目编码

是这两个科目中都有数据,在报表上只设置了一个科目的取数公式吗?那就在报表上增加上另外一个科目的公式进行取数

我找出原因,但是不知道怎么弄,系统财务报表里只有应付职工薪酬,而我入账时应付工资与应付职工薪酬都入了数,因为是年结改不了,请问我要怎么改系统里的函数?

我核对下先

如果是第三项,请问怎么在资产负债中怎么添加科目进行取数?

有很多种因素都会影响导致报表不平衡,常见的有以下几种情况,请检查:1、检查凭证是否都已经记账了2、损益类科目是否还有余额,是否都已经做了期间损益结转3、是否账套中新增加了一级科目,但是在资产负债表中没有添加这个科目进行取数4、未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目,检查报表上的公式5、另外看下报表公式中的科目编码,与实际账套中用的科目编码是否一致。其他的方面和总账-余额表中各个科目核对,检查哪一项取数不正确或者没取到数

损益结转了吗 记账了吗 不平跟余额表去核对

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