今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
怎么才能在结账的时候让固定资产的数和总账
具体的问题现象如下:
怎么才能在结账的时候让固定资产的数和总账对的上,为什么他们对不上?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
两边核对看查看是差在哪里了,这个问题需要查看数据来核对,看下是否有直接在总账中填制的关于固定资产和累计折旧的凭证,并且在建立账套时,这两个科目的期初余额要分别与录入的原始卡片的原值合计和累计折旧合计金额相等,后续两边才有可能对上
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两边核对看查看是差在哪里了,这个问题需要查看数据来核对,看下是否有直接在总账中填制的关于固定资产和累计折旧的凭证,并且在建立账套时,这两个科目的期初余额要分别与录入的原始卡片的原值合计和累计折旧合计金额相等,后续两边才有可能对上
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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