今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
有收,付,转,三种凭证怎么结转的?
具体的问题现象如下:
有收,付,转,三种凭证怎么结转的?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
谢谢,我删除重新录入看下
您不是说是不是凭证做的有问题,我意思是看不到凭证,不知道凭证做的有没有问题。光看您的余额表与资产负债表,是对的,正常的。
你的余额表只有其他应付款有余额,别的都没有余额,资产负债表当然取不到数呀
看不到?余额表我全部截图了,负债表也是整张截图的,你是看不到那个报表的截图?
看不到,不好说。能理解我吧?
上面的2个图左手边都是余额表
方便的话把你的余额表截一个图我们看看
那就是说是我做的凭证有问题了?
看您的截图,资产类,余额为零。
试用版是演示数据啊,难道说试用版不能取数正确的报表吗
你的报表是演示数据,看到没有‘’
这个报表不对吧,怎么会没有资产呢即便没有余额也不会没有资产
这是对的。报表没问题。
有啊,但是资产怎么没有数据?
图片上,余额表,只有其他应付款和本年利润有数,您发的报表,这两个位置看不到,所以,请您自己看一下,这两个地方有数没。
那怎么报表不对呢?
凭证类别选转账凭证呗。
不是按凭证种类结转,是按科目结转。跟凭证种类没有关系。