今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
小企业做账 预付账款和应付账款统一做入应
具体的问题现象如下:
小企业做账 预付账款和应付账款统一做入应付账款科目,当工程结转成固定资产时,应付账款科目被抵消掉,是否看不出发票未到,款已付的应付账款了?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
工程结转到固定资产,是借固定资产,贷在建工程。不涉及应付账款。预付和应付统一做应付账款,那么应付借方余额就表示预付,贷方就表示应付
今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
小企业做账 预付账款和应付账款统一做入应
具体的问题现象如下:
小企业做账 预付账款和应付账款统一做入应付账款科目,当工程结转成固定资产时,应付账款科目被抵消掉,是否看不出发票未到,款已付的应付账款了?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
工程结转到固定资产,是借固定资产,贷在建工程。不涉及应付账款。预付和应付统一做应付账款,那么应付借方余额就表示预付,贷方就表示应付
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!