今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
固定资产反结账这是怎么回事?
具体的问题现象如下:
固定资产反结账这是怎么回事?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
我们可以帮您联系服务商,但可能会有费用,服务商收取,我们不收。如果能接受的话,请将联系方式发送到我邮箱:zhangmob[000000000000000000445151,chanjet].com
我这个买了好几年了,都不懂服务商是谁了,不知道怎么联系,能告诉我一下服务商吗?
需要远程的话,请联系您的服务商。社区不提供远程。
能不能远程帮我看一下
固定资产反结账怎么操作?
对固定资产反结账,然后再重新计提折旧。操作前,一定做好数据备份。
我现在要怎么操作?
可以修改呀
可以修改呀
1-3月的固定资产可以修改吗?
您参考一下之前的问题
显示这个
现在要怎么做,我要改前几个月的固定资产计提折旧?
在对账的界面,按ctrl+h,然后再到凭证-恢复记账前状态
反记账怎么做?
那个是对账,不是记账。
在要反记账就是这样
反记账了,但是还是显示是记账着,这是怎么回事
看一下总账是已取消审核 、反记账、反结账了