今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
老师前会计,固定资产折旧手工折旧,现在
具体的问题现象如下:
老师前会计,固定资产折旧手工折旧,现在想反结账,到年初,改成系统生成折旧凭证。怎么弄 ?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
月末结账-反结
固定资产怎么反结账啊
反结账反记账反审核到期初,把手工折旧的凭证删除,生成凭证
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