今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
我在看那个年结流程的视频,想问一下,本年
具体的问题现象如下:
我在看那个年结流程的视频,想问一下,本年利润结转到未分配利润是自己做凭证结转还是系统可以自动结转?做凭证的话我的12月已经结账了,可以做到1月吗?有点搞不清顺序,谢谢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
凭证不是已经结账了吗?所以您的反结账然后反记账,再 在12月份中做凭证啊
反结反记账啥意思?是做一笔借 未分配利润 贷 本年利润 吗?
您好,是自己做凭证结转,将12月份反结反记账,做到12月份中就可以