今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
固定资产怎么结账?
具体的问题现象如下:
固定资产怎么结账,有具体步骤吗?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
那您的凭证分录是怎样的呢?
要是必录呢?这个怎么解决??
您新增资产怎么有客户往来和供应商往来呢?这个不用录入,直接选择科目然后点击制单。
例如这个客户往来和供应商怎么选择?也填写了没有显示放大镜,还是说不是在这里设置呢??
您好,当您本月做完固定资产业务,做完计提折旧和制单处理以后点击月末结账即可结账。
先把固定资产的卡片生成凭证去总帐里面记账后 再去固定资产里面结账