今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
t3固定资产反结账怎么操作?
具体的问题现象如下:
t3固定资产反结账怎么操作?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
😊
用要取消结账的月份进去(提示不是最新日期,确定进去)
点击固定资产-处理-恢复月末结账前状态
你好,举例说明,如果11月未结账,10月份已经结账,要对10月反结账,请您用10月登陆固定资产,提示不是最新的可操作日期,是否继续,点击是,然后在菜单栏【固定资产】——【处理】——【恢复结账前状态】进行固定资产反结账。