用友T3固定资产反结账怎么操作?用友T3固定资产反结账...?

发布:admin阅读:76时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:

t3固定资产反结账怎么操作?

具体的问题现象如下:


t3固定资产反结账怎么操作?

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

😊

用要取消结账的月份进去(提示不是最新日期,确定进去)

点击固定资产-处理-恢复月末结账前状态

你好,举例说明,如果11月未结账,10月份已经结账,要对10月反结账,请您用10月登陆固定资产,提示不是最新的可操作日期,是否继续,点击是,然后在菜单栏【固定资产】——【处理】——【恢复结账前状态】进行固定资产反结账。

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