今天在使用用友T3财务软件的T3库存管理模块中遇到一个使用问题:
错把需要组装的固定资产当作原材料做了入库并出库
具体的问题现象如下:
9月份把需要组装的固定资产当作原材料做了入库,10月份做了出库,现在发现做错了,直接把会计分录修改一下还是要对出入库也进行修改?这个该怎么处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
那采购入库单需要调整吗?因为这个固定资产本身是不需要做入库的,
您好!如果这个是固定资产的话,那么不应该作为存货管理了,应该把之前做的出库单红字冲掉。会计分录也做红字凭证。重新按照固定资产入账处理。如果只修改凭证,就会导致总账和库存不一致了。
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