今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
购销存结算
具体的问题现象如下:
年结之前有些发票没到,年结后发票到了还可以跟原来的入库单做结算吗?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!可以的,年结后就是跟期初入库单结算了。可以结算。
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