今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
T3采购期初
具体的问题现象如下:
老师好,采购期初暂估的部份在总帐里做应付帐款——应付暂估款,如果启用了往来管理是不是这部份也要按供应商做成期初应付单据,收到发票后发票与期初入库单结算,生成凭证:借:应付帐款-应付暂估款,贷:应付帐款(结算价)差额通过原材料调整,谢谢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,您指的往来管理是指供应链么,启用供应链后,需要在采购模块录入期初采购入库单,后期与收到的发票进行采购结算并做暂估成本处理,如果是单到回冲会自动生成红字回冲单:借:原材料 红字 贷:应付账款-应付暂估款红字 蓝字回冲单:借:原材料 贷:材料采购 发票生成凭证:借:材料采购 应交税费/进项税 贷:应付账款。