今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
年结问题
具体的问题现象如下:
T3标准版,由于总账的模块账务还没有处理完毕,进销存模块已经都处理完毕,可以先做年结存,在新的年度账录入进销存数据,到时再将总账的期初数据导入到新的年度账吗?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!可以建立新年度账后,直接先结转购销存,然后开始做单据,总账也不用手工录入,最后结转就行。
建议您结转完成购销存之后,使用下面的工具检测一下本年期初与上年期末数是不是一致。避免数据不一致,已经开始做单据了再去重复结转。
https://s.growingio.com/EeN9Yq,请您使用年结后全模块校验这个工具。