今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,开完采购发票后,怎么核销这个负数的预付呢?
具体的问题现象如下:
老师好!T3往来没有挂预付科目,期初预付做应付的负数,本月采购发票到了,开完采购发票后,怎么核销这个负数的预付呢?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
[5437753a99984afd098b45e3,Ray].Fang:那试一下应付冲应付吧,我也测试一下这种做法
但是的单子不是做预付的单据,做应付单——其他应付单负数的,这个在预付冲应付里面选不到,怎么办?
您好!直接用预付冲应付就可以了。