请问一下这样操作可以吗 我18年新年度帐建好了,上年数...?

发布:admin阅读:54时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

请问一下这样操作可以吗

具体的问题现象如下:

 我18年新年度帐建好了,上年数据也结转完毕。但是发现17年12月凭证有错,可以直接登陆17年反结账修改数据再重新登录18年重新结转上年度数据吗?还是一定要删除新年度帐才能修改再重新年结?

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

固定资产需慎重。

1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】;2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。

你好。你说的是总账 我还有固定资产模块的,那应该怎么操作呢

您好,T3软件的【总账系统】可以反复年结,只要新年度没有记账和月结操作,便可以在【系统管理】中反复结转年度账。

注:(1)如果新年度已录入凭证,将上年12月反结账后,修改去年信息后对上一年12月月结,新年度总账反结账反记账到期初,重新做年度结转即可;(2)如果要重新年结,操作前请先备份数据。

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