今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
老师您好,2015.12月份的账已经做完
具体的问题现象如下:
老师您好,2015.12月份的账已经做完了,要进行当月账务结转和年度结转,如何做呢?是先进行月度结账,然后再年度吗?烦请老师详细的介绍一下操作步骤?急急急!在线等---谢谢!
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
对,先所有的模块月末结账再进行年度结转,年结操作可以参照年结转区课件操作
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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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