今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
T3已经年结了,发现2017年12月份数据错误,是否需反年结?在进行反结账?
具体的问题现象如下:
T3已经年结了,发现2017年12月份数据错误,是否需反年结?在进行反结账?请问如何反年结?月度如何反结账?谢谢!
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
不客气哈
谢谢
不需要删除18年重新建立,账套主管登陆系统管理选择该账套的18年度,点击年度账下面的结转上年度数据就可以,19年度可以删除,账套主管登陆系统管理点击年度账下面的备份并勾选删除当前备份账套
已经按你的方法将12月份反结账后修复了,现在我要重新年结,是否需要把之前已经建立的年度账先删除后再年结吗?
因为,我没有把之前建立的年度账删除,又建了一个年度账,发现年度账的日期是2019年?
请问如何把之前已经建立2018的年度账删除?谢谢
第四个IPAD说不定就是你的,点这里!
您好,只有总账模块的话,直接备份账套后,登录17年度12月份,点击总账-期末-结账的界面选中12月份,按下CTRL+SHIFT+F6后输入账套主管登录密码就可以反结账,如果您是要修改凭证,那还需要把凭证反记账,点击总账-期末-对账,按下CTRL+H激活恢复记账前状态按钮后,再点击总账-凭证-恢复记账前状态,选择恢复到12月份前,然后在填制凭证界面找到要修改的凭证修改后保存,再记账,结账,重新年结。
12月直接反结账,然后根据改动情况决定是重新年结还是修改下年期初