用友T3 用友应收账款 核算科目用友T3 用友应收账款...?

发布:admin阅读:72时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:

T3 用友应收账款 核算科目

具体的问题现象如下:

T3 用友应收账款 核算科目 挂错了

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

这个就比较复杂了,需要用UFO工具修改打印模板,然后设置单元格属性选择折行。

好的 ,谢谢,老师 向摘要里的内容比较多,要换行,怎么设置呢?

点击总账-设置-选项,账簿页签下面有个‘凭证打印内容设置’把日期从摘要栏中用箭头指向最左边的框中,确定。另外,为了您的问题能够得到及时回应,需要您以后新建问题哈,要不然容易被忽略。😃

老师在吗?我今天打印凭证时 ,应收账款钱的摘要总是带有时间 这个该怎么把时间给去除呢?

不客气哈😃

好的,谢谢您老师

UFO中调整,选中单元格右击,单元风格,字号进行调整

老师,字体大小在哪里可以调整啊?

上边距加大就是打印设置界面将上边距加大或下边距减少,凭证整体缩小需要用UFO调整。

老师我现在想把记账凭证下来点,就是把上边距留大一点,可调了还是下不来,就是把上边距留大一点,该怎么调呢?还有就是老师,我想打凭证缩小点,该怎么操作呢?如果可以改,是在UFO工具模板上改,还是在用友T3上改呢?

嗯,您拷贝的那份是留底的,要改C盘目录下面的那个模板。

老师,我操作了,没有用,还是原来的行高格式。没有将我改的7的模板运用上去。

我现在是,我是将原先的凭证模板复制了一个副本,是在副本上进行的修改,这样操作是不是会影响修改凭证的使用,是不是必须要在原先里面改凭证模板才能使用呢?

您好,请按我上条回复操作。

老师,是不是我应该打开glpzje5这个凭证模板,然后再其中插入行数,在保存。就可以在T3用友里打开我编辑过的凭证模板呢?

那您需要点击总账-设置-选项,账簿页签,将凭证对应金额式的单元格值由5改成7

是必须要glpzje5模板格式吗?如果不是,我选择glpzje7模板,在T3用友里该怎么使用呢

老师 ,我选择的是glpzje7

您修改的模板名称是glpzje5.rep么?如果是的话,软件默认就是调用这个模板的。

老师我现在自己摸索好了,可以打印在一张纸上了,但现在怎么在T3用友填制凭证时使用刚才在UFO设置好的凭证?老师,该怎么操作呢?

打印凭证的时候纸型选择A5,可以把您现在的凭证预览效果截图来看下。

老师您好,我现在已经全部调好了,现在想在T3用友填制凭证时,该怎样使用我将才设置保存的凭证呢?

老师,我现在调行高可以了,我是用A5纸打印凭证的,但现在选择A5纸时,打印预览显示几张纸,我该怎么设置使之 在一张纸上。

老师,现在我已经修改好设置了,那现在在T3凭证打印里面,怎么套上去呢

请参照下图

老师,因为我也是第一次操作,不太懂您说的。您可以把具体操作步骤发我吗?

您好,不是上面的格式哦,是像报表一样,整个界面的左下角点数据变成格式再去设计

@加数字是软件要调用的项目,您不是要修改行高么?把您现在的界面截图看下

老师,还是不能调节

我打开的凭证上都是[5463fe2c9827ce32648b46bd,什么] 什么的,我该怎么操作并保存,在填制凭证时,该怎么使用我修改过的这份凭证模板呢?

格式状态下,直接像调整EXCEL行高一样,鼠标放在两行序号的中间拖动即可。

老师,我已经打开了,但我点击格式行高,为什么都是灰颜色的,只是可变区是黑色的。我想在想改行高该怎么操作呢?

不客气哈

好的,谢谢

您好,这个路径是安装软件后自动在C盘生成的,不能进行修改,如果是64位系统,就是C:\\Windows\\SysWOW64

32位系统就是C:\\Windows\\system32

老师,我的默认路径不是C盘,现在我该怎么找这个凭证模板的路径呢?

对啊,只要安装了T3都会有的,一般默认都在C盘

老师,是每个 电脑只要装了用友T3的软件,都会有这个文件夹啊?

老师,我在我的电脑里没有找到,凭证模板在C盘的UFCOMSQL文件夹,这个文件夹

UFO工具下载点击这里,https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e5dd26c6db03f5e9a93eb凭证模板在C盘的UFCOMSQL文件夹中,建议先拷贝一份再用工具修改以防模板损坏哈。

老师,请问下载UFO工具调整打印模板在哪里可以下载呢?

好的,谢谢老师

用账套主管登录系统管理,选择账套,年度选择2018年,点击年度账下面的备份,同时勾选删除当前备份账套后,18年度就会删除,然后重新建立18年年度账再结转。

就是我因为2017年的应收账款的辅助核算挂在了供应商往来上,今天我把所有2017年有关应收账款的辅助核算都该过来了,变称客户往来了。但在结转2018年年度帐时,发现2018年的应收账款的辅助核算还是没有变过了。现在我该怎样操作呢?

老师,您好,在吗?我今天改了2017年的凭证,但在此之前建过2018年度的账套,现在我想把2018年的账套全部清空。该怎么操作呢。

行距太大是指凭证分录跟分录之间的距离吗?这个需要下载UFO工具调整打印模板才可以,建议联系服务商处理。第二个问题没有明白您的意思,麻烦详细描述下哈。

胡跃梅:好的,谢谢老师。 老师我还想咨询您一下。这月开始,我们准备电脑打印凭证,但试验下来,我们用A5的纸打印的,但打印下来的行距太大了,该怎么调整呢?还有就是应收、应付账款的明细账打印,能出现一家一家单独的明细账。这该怎么处理呢?

嗯嗯,是的哈。

好的,谢谢,老师 。 那我修改好了2017年的凭证后,建2018年账时,还是需要重新备份的吧?

好的,您修改17年数据前先备份账套,然后账套主管身份登录系统管理,年度选择2018年,点击年度账下面的备份,同时勾选删除当前备份账套,然后再修改17年数据,修改完成后重新建立18年年度账并结转上年度数据操作。

没有呢,2018年的凭证还没有开始录呢。

再和您确定下您18年有录入凭证吗?

是的,我公司是2017年才成立的,所以2017年还做第一年账。那老师,2017年改过之后,我在先前建立2018年账套是备份的,还需要在改完凭证后,备份吗?

我在修改2017年的凭证时,需要 对2017年的数据备份吗?还是修改后,在备份呢?

您是从17年就勾选错了么?那17年勾选正确辅助核算后还要找到关于这个科目的所有凭证都补录客户辅助信息。18年也是一样操作。

:老师,我在反结转反记账2017年的凭证时,是先修改会计科目里的应收账款的辅助核算,把一开始辅助核算勾的供应商往来,改为客户往来,然后再反结转反记账到201年8月错的凭证上,然后修改错误的凭证吗?

不用删除,17年12月份记账结账之后,用账套主管身份登录系统管理,年度选择2018年,点击年度账下面的结转上年度数据,总账系统结转操作后即可。

老师,我在反结转反记账2017年的凭证时,是先修改会计科目里的应收账款的辅助核算,把一开始辅助核算勾的供应商往来,改为客户往来,然后再反结转反记账到201年8月错的凭证上吗?

好的,谢谢老师。那2018年的账套,我已将建好了,是不是,我修改好凭证2017年的凭证后,需要把2018年新建的账套彻底删除,重新建立2018年新的账套呢?

资产负债表取的是科目余额,只要凭证金额没有写错一般是没有问题的。

反结账反记账不会删除凭证的,这个您放心哈。

那老师,我只是应收账款的辅助核算选错了,如果改过来,那以前每月的报表数据会变化吗?

那我反倒8月的凭证,那9月。10月。11月。12月的凭证还在吗?还是需要重新填制新的凭证呢?

嗯嗯,对的哈,逐月反过去后再修改。

好的

老师,2018年年度的账套我已经建好了,我现在要改2017年8月开始的凭证,是不是需要从2017年12月开始反结转,反记账,直到恢复8月份的状态呢?

抱歉,社区不支持电话或远程操作的哈,我已经回复您了,您先操作,如果还有不明白的您再说明下,我给您解释。

那您备份账套后,直接到会计科目的界面取消供应商往来的勾选,再勾选客户往来,如果这个科目填制了凭证的话,需要找到相应凭证录入客户信息。

老师,方便留下您的电话吗?我想电话咨询您,可以吗?

因为是今年才开的公司,期初没有余额,是从今年的8月份开始做应收账款的

在呀,我回复您了呢,这个科目是否已经使用?如果该科目还没有使用包括也没有期初余额,那就直接点击基础设置-财务-会计科目,双击打卡具体科目取消供应商往来的勾选,再勾选客户往来即可。

老师,在了吗?

已经使用了么?如果该科目还没有使用包括也没有期初余额,那就直接点击基础设置-财务-会计科目,双击打卡具体科目取消供应商往来的勾选,再勾选客户往来即可。

老师,就是我的2017年应收账款的辅助核算挂到了 供应商下,应该挂在客户下的。现在我该怎么操作呢?

老师,就是我的2017年应收账款的辅助核算挂到了 供应商下,应该挂在客户下的。现在我该怎么更改呢?

抱歉,不太明白您的意思,能具体描述下问题吗?

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