今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
固定资产模块反结账
具体的问题现象如下:
请教大神:启用了固定资产模块,必须要计提折旧并结账后才能录入下一个月的固定资产,那后期可以从12月一直反结账到前面的各个月修改前期的凭证吗?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
不客气哈
谢谢!
您好,可以只对总账模块进行反结账的。操作前备份账套。
现在需要录入大量的固定资产,但还有很多往来没有对清楚,如果后期调账又特别麻烦,就想先结账把固定资产录了,后期有时间再反结账回去修改往来相关的凭证。可以只反结账总账吗?只修改总账里面的凭证
您好,固定资产反结账会清空后面月份的操作的,例如新增卡片这些都会没有了。您具体想做什么操作呢?