反结账反审核你好  ,12月份的报表已经出了,但是发现...?

发布:admin阅读:55时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

反结账反审核

具体的问题现象如下:


你好  ,12月份的报表已经出了,但是发现凭证做错了  需要修改  请问如何反结账、反记账、反审核,步奏是什么

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

反结账步骤如下:

1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;

2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);

3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。

反记账,具体操作步骤如下:

1.点击最上面一行菜单栏的【总账】——【期末】——【对账】;

2.在【对账】界面,同时按【ctrl+h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】然后点击【确定】;

3.然后点击最上面的进入上方菜单【总账】——【凭证】——【恢复记账前状态】,然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击【确定】;

4.此时系统会提示要【输入口令】,【口令】是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击【确定】。

取消审核

1.双击点开T3图标,用户名填写审核人的用户名和密码,登录软件;

2.点击最上面菜单栏的【总账】——【凭证】——【审核凭证】——选择需要审核凭证的月份等过滤信息,点击【确定】进行过滤;

3.在过滤出来的【凭证审核】界面中,选中需要取消审核的凭证——点击下面的【取消审核 】。

温馨提醒:成批取消审核的话,双击点开任何一张凭证,点击凭证界面最上面功能菜单的【审核】——【成批取消审核】即可哦。

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