固定资产固定资产已经结账,怎么可以反结账...?

发布:admin阅读:61时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:

固定资产

具体的问题现象如下:

固定资产已经结账,怎么可以反结账

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

不客气,祝您工作愉快!

好的,谢谢

1.以最后结账月份登录软件(如6月已结账,6月日期登录软件),点击最上面一行菜单栏的【固定资产】,此时系统弹出提示框【登录日期XXXX不属于可修改月份XXXX】,点击【是】; 2.再点击最上面一行菜单栏的【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在弹出的提示窗口点击【是】即可。 温馨提醒:T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作(如6月已结账,7月新增了资产,反结账会自动清除7月新增的资产记录)。

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