今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
T3暂估流程求助
具体的问题现象如下:
想请教下T3或是T6暂估流程怎么处理的, 你看看我处理思路对不对呢?先做入库,月末在核算点暂估处理, 次月发票来了 我选入库单单生成发票,然后做核销, 然后接下来的操作怎么处理呢? 我月末还需要在核算点暂估处理吗?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
入库没来票属于暂估,以下是三种暂估的方式流程
还有我刚才的问题, 是开了发票,才到核算做暂估? 还是没开票, 就需要在核算点暂估呢?
单到回冲 和补差, 在处理业务流程上有区别吗?区别在哪里呢?
您好,请问是哪一种暂估方式