今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
应付账款下直接应付和暂估应付怎么调整
具体的问题现象如下:
应付账款下直接应付和暂估应付怎么调整到一个账户里
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!我理解的是您的应付暂估和直接应付,应该挂同一个供应商,但是实际没有挂同一个供应商,是这样的话,就是直接在总账红冲凭证。
您好是在总账中录入凭证吗?
您好,次月发票到后和采购入库单结算,例如:单到回冲这种,核算模块暂估成本处理后会自动生成红蓝回冲单。
您好,直接做一红一蓝两个分录的一张凭证。分别挂冲销账户和要进的账户就可以