今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
T3次月来发票
具体的问题现象如下:
T6对于次月来发票的情况,我们有个结算成本处理,T3次月来发票了,我看没有结算成本处理,我应该怎么操作,让系统自动生成红蓝单据,怎样冲原来的暂估,和一发票金额再入账。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
做完采购入库单,然后对入库单做正常单据记账,生成的凭证就是您要的分录
暂估入库成本处理是相当于T6的结算成本处理,那么对于我这个月入库没有来发票的采购入库单,进行怎样的操作系统才能自动进行暂估,并生成凭证时 ,生成 借:原材料 贷:应付账款--暂估款---XXX单位
t3是要做暂估入库成本处理,点击最上面一行的核算-核算-暂估入库成本处理,