今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
固定资产
具体的问题现象如下:
您好!总账先启用的,我现在想启用固定资产,需要把以前的固定资产都录到软件里,但是出现总账与固定资产有一部分差额,请问,这个差额应该怎么处理,
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
如果两边同步录入,不会有差额
我现在固定资产是根据总账来录得,但是出现了一部分差额,请问这部分怎么处理
您好,录入了原始卡片,要在总账录入科目期初。
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固定资产
具体的问题现象如下:
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请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
如果两边同步录入,不会有差额
我现在固定资产是根据总账来录得,但是出现了一部分差额,请问这部分怎么处理
您好,录入了原始卡片,要在总账录入科目期初。
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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