报表里面其他应收是负数,要怎么转到其他应付里面报表里面...?

发布:admin阅读:102时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:

报表里面其他应收是负数,要怎么转到其他应付里面

具体的问题现象如下:


报表里面其他应收是负数,要怎么转到其他应付里面

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

我觉得他这个还不是重分类,其他应收也是借方余额,只不过是负数

使用重分类公式 ,其他应收款=其他应收科目借方余额+其他应付借方余额,其他应付款=其他应收科目贷方余额+其他应付贷方余额

改公式,那就就在其他应付那个格子的公式里,减去其他应收呗,只能这样了。

就是说我现在不改凭证 ,在报表上该公式 该怎么做?谢谢

您好!这个其他应收挂辅助核算了吗?对的是同一家客户吗?您可以做一张调账的凭证转到其他应付

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