今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:
其他应付款期初有余额,月中想填加辅助核算;要怎么保证它总账与明细账平衡?
具体的问题现象如下:
其他应付款期初有余额,月中想填加辅助核算;要怎么保证它总账与明细账平衡?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
只是为了对账平的话,最简单方法是加科目,挂核算,然后把值调整过去
就是删除科目期初
怎么清空期初数据?
您好,中途启用辅助核算请您先备份账套,参照以下步骤操作:
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后,如果期初余额有科目期初,建议清空;
2.点击【会计科目】,选择科目勾选上辅助核算;
3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初;
4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证,补录辅助项明细数据。