请问老师月末需要结账的具体操作步骤是什么?请问老师月末...?

发布:admin阅读:50时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

请问老师月末需要结账的具体操作步骤是什么?

具体的问题现象如下:

请问老师月末需要结账的具体操作步骤是什么?

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

1.点击左边功能菜单的【总账系统】,在右边的流程图中点击【月末转账】(或者点击最上面一排功能菜单的【总账】——【期末】——【转账生成】);2.在转账生成界面,选择需要【结转月份】和【类型】,选中左边的【期间损益结转】,并且点击后面的蓝色放大镜;3.在期间损益结转设置界面,最上面选择好【凭证类别】,【本年利润科目】方框中填写【本年利润】这个科目的科目编码或者通过放大镜在科目参照界面选择【本年利润】科目,然后点击【确定】;(需注意:同时检查下面的方框中的【利润科目编码】有没有空白处,如果有空白,手工填写【本年利润】的科目编码,再点击【确定】)4.点击【全选】,如果凭证没有记账,勾选下左下角的【包含未记账凭证】,点击【确定】5.点击确定后,可以看到软件期间损益结转生成的凭证,然后点击凭证上面的【保存】。

老师,那么结转损益怎么操作呢

您好,请问是哪一个模块结账,一般直接点击月末结账就行

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