用友T3固定资产咋样反结账用友T3固定资产咋样反结账...?

发布:admin阅读:65时间:5年前

今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:

T3固定资产咋样反结账

具体的问题现象如下:

T3固定资产咋样反结账

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

是的

好的,只是把七月份的固定资产清除了吧

反结账六月,七月数据会丢失

新会计期间是把哪个会计期间,六月结账,是把六月的固定资产清除了,还是以前的都清除了

【固定资产】:需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,请注意,T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作;

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