今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
固定资反结账
具体的问题现象如下:
固定资产反结账找不到处理一项
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,【固定资产】反结账:需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,请注意,T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作;
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固定资反结账
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您好,【固定资产】反结账:需要在最后结账月份登录软件,在软件上方点击【固定资产】,在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块,在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】,在跳出的窗口点击【确定】即可,请注意,T3固定资产反结账,会将新会计期间的数据清除,需要谨慎操作;
用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!
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