我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
如果我先做了采购暂估入账,后面采购又做了发票要怎么处理
具体的情况如下:
如果我先做了采购暂估入账,后面采购又做了发票要怎么处理
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不太明白您的意思,采购入库单暂估是在跨月开了采购发票并和采购发票结算后才能进行暂估的,您这个先暂估再填制发票是具体怎么操作的?如果说采购入库单和采购发票都是同一个月份填制,只是先填制了采购入库单,然后对采购入库单记账后再填制采购发票这种,您需要先取消采购入库单的记账,做采购结算后再对采购入库单记账。
............做了暂估 后面再做发票 要怎么处理
嗯,是的,您这边是具体想问什么呢?
?你说的是怎么做暂估?
亲,将采购入库单和采购发票做采购结算后再到核算模块进行结算成本处理对采购入库单暂估。