我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
t6固定资产采购业务流程
具体的情况如下:
请问老师,固定资产采购时,做了入库然后月末在存货核算做了记账并填制了凭证:借-固定资产 ;贷-材料采购;应付模块的发票填制了凭证:借-材料采购,贷:应付账款(因为客户要挂应付科目);但是存货核算使用固定资产科目之后,会导致存货核算跟总账对账不平,请问这个业务怎么处理呢
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
固定资产一般是不走存货这一块的,如果你这样走的话,自己知道差异是由于固定资产导致的就行了。没必要再去做调整。
另外一种方式是你在存货入库后,借 库存商品-固定资产中转科目 贷 材料采购 这样就能够对得上,然后再去总账填 一个 借固定资产,贷 库存商品-固定资产中转科目就平衡了。