我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
把一个客户的应收款做错到了另一个客户的收款单上去,然后做了应收冲应收,这个收款单核销的时候怎么办?
具体的情况如下:
把一个客户的应收款做错到了另一个客户的收款单上去,然后做了应收冲应收,这个收款单核销的时候怎么办?比如我本来收A客户10万的,然后我把另一个客户B的10万也收在了一张收款单,这时候我做了应收冲应收,然后我再去核销这笔20万收款的时候,只能选到A客户的10万应收单,还有10万B客户的怎么核销?
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您好,收款单填制时是否有选择款项类型为预收款,如果没有选择为预收,那就不能做应收冲应收。建议您弃审单据后修改为正确的往来单位。
收款单做错了,所以做了应收冲应收,但是核销这个收款单的时候怎么核销?
您好,确定下您是应收款做错了还是收款单做错了?