我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6软件如果采购入库单生成采购发票然后制单生成凭证
具体的情况如下:
T6软件如果采购入库单生成采购发票然后制单生成凭证,借:原材料,贷:应付账款,,而在存货系统里面就没在做原材料科目进去,那么到月底存货跟总账对账能平吗?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
生成的凭证是
借:库存商品,
应交税金--应交增值--进项税;
贷:应付账款;
不影响应付和总账对账;
如果在核算里面做结算单制单,那么应收系统跟总账对账能平?
你说的结算单是不是一定要采购发票跟采购入库单做结算?
你好,对结算单制单生成出来的分录是什么?
您好,步骤不正确,这种情况不需要在应付模块对发票这样制单;
应该在存货核算模块生成,选择结算单制单。