9月份做了10月份发票。能否不反记账修改,直接在10月...?

发布:admin阅读:107时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

9月份做了10月份发票。能否不反记账修改,直接在10月份做红字回冲单冲销,再在10月份生成发票?

具体的情况如下:

9月份做了发票,但实际入库单是10月份,发票也是九月份,结算了。能否不反记账修改,直接在10月份做红字回冲单冲销,再在10月份生成发票?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

你好,您是可以直接做红字的采购入库单和红字发票进行回冲的,但是不能做红字回冲单直接回冲。

用友软件论坛 https://aichanjet.com/yyt6/396217.html

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