已经结账到九月了 发现有张其他入库单没有记账 怎么处...?

发布:admin阅读:52时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:

已经结账到九月了 发现有张其他入库单没有记账 怎么处理?

具体的情况如下:

已经结账到九月了 发现有张其他入库单没有记账 怎么处理?不想删除凭证

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那是不行的,如果您要回到7月份对这张其他入库单记账,需要您将7月份和之后月份,核算生成的凭证删除才可以,之后月份生成的凭证删除后才能反结账到7月份,不然是不能删除的。

这张单据是7月份的 只取消结账 取消期末处理 可否记账到七月里?

你好,如果您不想删除9月份的凭证,那就只能将您没有记账其他入库单在10月份进行记账了,然后在10月份生成凭证了,如果要将这个入库单记入到9月份的账中,就需要您反结账,取消月末处理,然后将其他入库单进行记账。

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