我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
2月份入库的,三月份到的发票,单2月份结
具体的情况如下:
2月份入库的,三月份到的发票,单2月份结算成本处理的时候没有这张单据,系统记为报销了,生成凭证造成材料采购余额不平,怎么回事
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
好
那这个应该是数据有问题,联系服务商提交支持网问题帮您看下数据。
我进数据库查看明细账表,这张单子对应的暂估标志是0,不是暂估状态
不管做不做结算成本处理,这张入库单3月份到的发票,但生成凭证的时候就是记成报销记账了
2月份入库,发票未到,不需要做结算成本处理,直接记账月末处理即可,就相当于暂估入库,下月发票到了做结算以后再做结算成本处理。