我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
应收冲应付借:应付账款5000 贷:应
具体的情况如下:
应收冲应付借:应付账款5000 贷:应收账款5000,冲多:1000,是以前月份的,应该怎么冲回这1000
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是的
那如果做红字的应收冲应付然后生成凭证,然后单独的单据就不做凭证了这样是可以的吧?
总账模块就手工做红字的(借:应付账款1000 贷:应收账款1000)凭证,保证业务模块应收应付和总账模块对上即可。
那不生成凭证吗?不生凭证怎么处理了?
您上月做的5000的应收冲应付多冲了1000,本月想调整,那就是想让应收和应付都多1000的余额,所以本月做的调整就是做其他应收,其他应付,就不要做应收冲应付了。要不然又冲没了。
你好,昨天做了其他应收应付单,然后做了应收冲应付的操作,也生成凭证了,可是在制单里面还是可以看到这两张其他应收应付单据,提示让制单了?
您这个应该是想冲回1000块的应收,和1000的应付,这个您就分别做其他应收应付单即可。
能说具体点吗?红字收款单还是红字付款单
您好,您这个在本月可以做红字将这1000冲回来。