我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
上月采购入库单没来发票,存货暂估了一个成
具体的情况如下:
上月采购入库单没来发票,存货暂估了一个成本,本月发票来了,发票成本单价与上月暂估的相差悬殊,那本月制单应该怎么制
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上个月入库单已经制单了,这个月把发票和红蓝回冲的入库单进行制单就可以了。
那制单那需要制哪些单呢
做完结算成本处理之后会把上个月暂估的成本进行回冲,以正确的入库成本重新入库的。
那上个月的暂估就不用管了是么
发票和入库单结算,然后核算里面做结算成本处理就可以了