我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
我现在要把其他应收款抵应付账款,应付账款
具体的情况如下:
我现在要把其他应收款抵应付账款,应付账款是受控科目,这个单子要怎么做,请教
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
嗯,我试一下
如果只有总账,那您直接做一个凭证就可以了,借应付账款,贷其他应收款
没有应收应付,直接在总账,这要怎么做?
好的,谢谢
你好,首选确定您的其他应收款已经做了其他应收单,然后在应收款管理中进行应收冲应付进行冲销即可