老师,我想问一下期末暂估生成暂估单,财务老师,我想问一...?

发布:admin阅读:66时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:

老师,我想问一下期末暂估生成暂估单,财务

具体的情况如下:

老师,我想问一下期末暂估生成暂估单,财务借方:原材料 贷方:预付账款 但是应付系统没有生成往来,在这种情况下,总账和应付模块的对账就会不平,怎么解决这个问题?

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

可以的

可是即使换了应付款暂估科目,应付款科目也是客户往来,这样总账就能和应付模块平了吗??

只能人为去判断,因为一般都会指定一个固定的科目,不会中途随便变更的。

如果不会这么冲,我原来的暂估挂在了预付账款上,后来的暂估挂在了应付款暂估科目上,回冲的时候,有的时候会冲错科目, 这种情况怎么解决?

一般不会这么冲的。

预付账款可以冲应付款暂估?

有预付款的需要做,没有预付就不需要。

是不是这个过渡期过了,就不用预付冲应付了?

自己处理,系统不能自动处理。

预付冲应付是手动自己一家一家的选吗?还是系统可以自动处理?

这个不存在,等发票到了产生应付账款之后,可以做预付冲应付,应付暂估款在做采购结算完之后生成的回冲单制单会冲抵掉的。

如果新建这个科目,我启用就会和以前用预付账款记账的供应商没有一个过渡,也就是说在一段时间内,不知道回冲时回冲的是预付账款科目,还是应付款暂估科目上,是不是存在我说的问题?

系统如果没有这个科目,可以自己新建。

贷方的应付暂估款,是需要财务新建一个会计科目吗?

前期有预付款和入库单生成凭证也没关系,是做付款单生成凭证的时候用这个科目

前期有预付账款的怎么办?

为什么用预付账款这个科目?没有付款啊

贷方不是预付啊 ,是应付暂估款啊

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