请问一下如何处理应收应付和总账不平问题,请问一下如何处...?

发布:admin阅读:68时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:

请问一下如何处理应收应付和总账不平问题,

具体的情况如下:

请问一下如何处理应收应付和总账不平问题,暂估总会在总账里挂着是吗?除了暂估如果不平是否就说明有账务记录不符问题

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

那就得让财务和您请教了,不知道后续财务那边是咋处理的,但对账就是不平,感谢老师指点!

应付科目是受控科目,只能应付模块用。如果有你说的这种情况,只能是允许了其他系统使用应付科目了

可是我之前跟财务核对一家,所有的都没问题,就是有一笔暂估财务挂着在总账系统里啊

是的,如果没修改过凭证金额,是这样的

那您意思是正常应收应付和总账就应该是平的对吗

暂估是不参与与总账对账的

我知道得按家逐月对,就是想确认一下,即便是总账和应付无问题,暂估也会体现在差额那是吗?如果存在暂估,能否实现完全平衡的状态,还是差额部分的就是我采购系统下的暂估金额即为账务平衡

建议还是一个月一个月的对一下,找到原因,才好给调整意见

历史上遗留问题,好多都是财务记账问题,但是暂估也都在总账里挂着,然后和应付会存在差额是吗

按月对一下账,首先找到是什么原因造成的不平,然后再处理。

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用友软件古老师,13年用友软件技术经验,有偿服务各类疑难杂症!

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