我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
6月份没有发票的采购入库单已在核算里生成
具体的情况如下:
6月份没有发票的采购入库单已在核算里生成暂估凭证,现在7月发票来了,在应付款模块里发票制单了,借库存商品,贷应付帐款,那在核算里要怎么处理才能把帐做平
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
如果你您的发票凭证不删除的话,只要做红字回冲单生成凭证就可了
那这个红字回冲单是一定要先把发票跟入库单进行采购结算,然后做结算成本处理,最后在生成凭证时选择红字回冲单制单么,不用选择蓝字回冲单和采购入库(报销)制单了?
是的
那发票已制单了借库存商品,贷应付帐款了,是不是只要红字回冲单生成负数的借库存商品,贷应付暂估就行了,把上月的暂估冲掉,后面的采购入库单生成凭证就不用做啦
暂估没问题,红字回冲单生成凭证时是借库存商品负数,贷应付暂估负数,结算后的采购入库单生成凭证时借库存商品,贷材料采购
凭证借方都不用材料采购呢,六月暂估时借方是借库存商品,贷应付暂估,没用材料采购这科目
您的发票生成的凭证有问题啊,发票生成的凭证应该是借材料采购,贷应付账款。在采购中与入库单进行结算,在核算中进行结算成本处理,处理后在生成凭证时对红蓝回冲单和采购入库单(报销记账)生成凭证