我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
暂估入库是不是可以这样理解本月只做入
具体的情况如下:
暂估入库是不是可以这样理解本月只做入库单,没有对应发票。直接记账,生成凭证来了票之后,在采购模块做结算。记账,生成凭证结算成本处理是什么时候做得?暂估成本录入是为了修改当时入库单单价的。
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成本处理,指的是描述的那个环节的“期末处理”
这个操作是必须的?那存货核算里面流程是记账——期末处理——结账,这个成本处理应该在哪个环节?
月底做结算成本处理,是有无暂估业务,都要做的。
结算成本处理,是为了处理暂估的是么?暂估成本录入了之后,月底做结算成本处理,正常没有暂估业务,这个菜单是不是用不到?
暂估入库是不是可以这样理解本月只做入库单,没有对应发票。直接记账,生成凭证来了票之后,在采购模块做结算。记账,生成凭证以上是对的。结算成本处理是什么时候做得?--月末。暂估成本录入是为了修改当时入库单单价的。--对的。
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