我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题:
生红字回冲单凭证的时候有三个入库的存货没
具体的情况如下:
生红字回冲单凭证的时候有三个入库的存货没有红冲,导致红冲的对不上,这三个存货是半成品,为什么做红字回冲单的时候没有带出来?
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先记账,再结算是正确的,先结算,再记账就会有问题,你正好反了
你正好说反了,要先记账,再结算
恩我查一下,处理的顺序应该是先采购结算最后做单据记账是吧?这种情况有可能是单据先做了记账然后才做的结算导致的,能这么分析对吧?
我只是说了这个可能,也不排除是数据问题,记账的时候,是可以选择单据的某个存货记账的!你要先看看存货明细账里,这个存货的记账日期是什么!然后判断问题是不是我说的那个样子,如果不是,那8成是数据问题了,需要到数据库里看看暂估标志有没有问题了,建议你可以在支持网上提交一个支持问题,把数据给我们看看
恩我懂你的意思了,可是记账不是针对单据的?还能分成每个存货记账?到了月底所有的单据都要记账呢,那现在我怎么处理上面那个问题?
打个比方,6月份的采购入库单上有5条存货,其中两条存货是在6月份记账了,另外3条存货没记账,7月份来发票了,全部结算完后,7月份做了正常单据记账,把那三条存货记账了,这时做结算成本处理的时候,就只能看到两条存货的红蓝回冲单
那正常的顺序是什么?先单据记账在做采购结算?
所以上个问题,我问到了,这三个存货的记账和结算的顺序,是不是先做了结算,然后才做的单据记账,只要是这个顺序,不管是否跨月,都不认为是暂估业务
你说跨月来发票,为什么我同一张发票上的另外两个存货形成了红字回冲单,不是都应该没有红冲单呢?
发票肯定是当月来的发票啊,入库单是之前月份的,这就对着呢啊,这样就会形成红冲单啊
刚才你说的是当月来的发票哦
就是跨月的,采购入库单是之前月份的,发票是当月来的
单到回冲的暂估方法,跨月来发票,结算后,在存货核算模块做结算成本处理后,才会形成红蓝回冲单,当月结算后记账,是不会形成红蓝回冲单的
恩,当月来的发票,先结算后单据记账,关键是同一张发票上有的存货红冲了,有的没有红冲,这点我想不明白,
这三个存货的发票是当月来的发票吗?另外,这三个存货的记账和结算顺序是什么,是先结算后单据记账,还是先记账后结算的?
采购进来的,单到回冲,那三个半成品回来的发票和另外两个原材料在一张发票上,那两个原材料都有红字回冲单,这三个存货没有红字回冲单,
你的三个半成品存货是采购进来的吗?暂估业务用的是什么暂估方式