我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
老师们,我固定资产要生成凭证到总账下面,
具体的情况如下:
老师们,我固定资产要生成凭证到总账下面,我在应付下面加了一个不受控的二级科目,我冲预付款的时候怎么办呢
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我也遇到同样的问题 最后一步 预付冲应付 是不是手动做进去?
这样的话,您不要用应付模块了,直接在总账做吧!
老师,你这个根本跑不通,我是固定资产是新增加的不受控的应付科目,
您固定资产形成的应付是在贷方,应付模块形成的应付账款在借方,不冲突。
那我不是多了应付做了一张应付单,固定资产生成一张应付单不是冲突了么
需要制单呀!否则,新增固定资产的凭证,无法生成。
老师那固定资产那边不制单是么
先做个付款单,10000,然后在做一个预付冲应付,1000就可以了。
老师,有应收应付模块的科目受控
现在您那里的情况,我大概了解了,您这样,在固定资产卡片新增资产,资产的金额输入全部价款,然后,生成凭证,贷方科目是应付账款,此时,固定资产新增即完成了。剩下的需要处理的是之前的预付,做一笔借:应付账款10000 贷:预付账款 1000 银行存款 9000这样就可以了
做不了,我是应付手控科目,想请教老师怎么做好,U8是业务那边直接采购T6我就搞不懂了
您预付的1000元,是在总账做的凭证,是吗?
买一个固定资产,票没到预付1000元,票到了应付10000,付款9000,预付冲应付
我没明白您说的。。。把您的业务大概描述一下行吗?