我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
固定资产如何反结账12月份(本年度已经结
具体的情况如下:
固定资产如何反结账12月份(本年度已经结账)
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
那就备份好账套,清空17年度账,然后回到16年反结账处理
要重新做年结
如果新年度已经做账,那么如果不重新年度结转,您修改上年数据也是没有意义的吧?如果固定资产有问题,建议您可以在新年度进行做资产变动单进行处理