我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对
具体的情况如下:
年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对不上,怎么办
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
手工修改,要对照去年12月的余额表来修改,照着记录一条一条修改,不要漏了
如果明细多的话,修改会不会出错
可以在新年度手工修改期初余额
那如果对不上怎么处理
不论是余额结转还是明细结转,期初是要和上年余额对上的,对不上期初会试算不平
余额结转的话,如果对不上也可以吗
余额结转一般不会对不上,明细结转最好是在上一年度,做供应商或客户往来两清后,再结转数据,总账模块可以重新结转
余额和明细有什么不同?
是按余额结转还是按明细结转