年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对年结以后,期初...?

发布:admin阅读:51时间:5年前

我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:

年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对

具体的情况如下:

年结以后,期初数的其他应收款和应付账款对不上,怎么办

请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。

手工修改,要对照去年12月的余额表来修改,照着记录一条一条修改,不要漏了

如果明细多的话,修改会不会出错

可以在新年度手工修改期初余额

那如果对不上怎么处理

不论是余额结转还是明细结转,期初是要和上年余额对上的,对不上期初会试算不平

余额结转的话,如果对不上也可以吗

余额结转一般不会对不上,明细结转最好是在上一年度,做供应商或客户往来两清后,再结转数据,总账模块可以重新结转

余额和明细有什么不同?

是按余额结转还是按明细结转

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