我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
期初录入的暂估应付款怎么核销
具体的情况如下:
期初录入的暂估应付款怎么核销
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
哦,谢谢
您这个期初应付款录入错了,如果是1月份没有结账,可以去删掉去;您不是货到票未到么,直接录入期初采购入库单即可,等什么时候来发票了,那么做发票和入库单结算;然后做付款单和发票核销;按照您上面您做的,账就翻倍了;
采购模块录入了期初入库单,应付模块录入期初余额,选的是其他应付单,科目是暂估应付款,采购模块的期初入库单金额和应付模块的暂估应付款金额一致,现在期初入库单生成了发票并结算了,在应付模块中需要怎么处理
您录入的是起初入库单吧?那就没有暂估单据啊
应付系统期初录入了暂估单据,在核销期初暂估金额时,出现期初其他应付单和期初入库单生成的发票,两张单据,选哪个核销
对
期初采购入库单需要做生成发票,结算处理吗
有付款单之后去核销