我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
请问,1、2月份已经结了账才发现其他应收
具体的情况如下:
请问,1、2月份已经结了账才发现其他应收款没有分部门核算,现在要怎样将1、2月份的其他应收款调整到各个部门下呀
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期初是应该删除,勾选部门辅助核算后,再重新录入期初余额;
你好,在给科目勾选是不是要把原来科目上的期初余额删掉了,再去给科目勾选分部门核算,之后再给科目填会期初余额,最后才是去修改凭证,这样就不会出现结账出错的呀
请问这是怎么回事呀,建设银行选上了分部门核算,再去把凭证选上了部门,但是在对账时怎么出现错误的?
嗯嗯,到最后结账时,科目与部门核算出现错误的,过不了
没有先后顺序,你说的方法不合理;不可以,每一张凭证只要使用过应收款科目,就要修改凭证;
那请问修改的话有没有先后顺序呀;您看这样可以不,将其他应收款转到别的科目先,之后记账,再去吧其他应收款选上分部门核算,在做一张凭证把其他应收款调回来,分部门输入数据,之后记账-结账?
没有便捷方法,不同凭证对应的部门不一样,所以要一张张修改;
你好,因为有很多凭证都有其他应收款的科目,要一张张改的话工作量非常大,有没有更便捷的方法呀,还有如果改的话,先改1月份的先,还是2月份的呀,有没有先后顺序呀(因为如果先改1月份的话,那么1月份的就有分部门核算的,而2月份的没有分部门核算,结了1月份的帐会不会影响,2月份)
取消结账,取消记账,将科目挂上辅助核算,将凭证上重新选择辅助核算部门,重新记账;